Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. При покупке товара оплачиваем поставщику аванс в валюте по соответствующему курсу. Поставщик отгружая выписывает счет-фактуру в рублях на сумму полученной предоплаты. Мы заносим поступление товаров в валюте по курсу предоплаты, но сумма в журнале проводок не совпадает с суммами в счет-фактуре.
Напрмер: сумма НДС в счет-фактуре от поставщика 742,68 руб., сумма без НДС 4126,02 руб. У нас в журнале проводок НДС 742,48 руб., сумма без НДС 4126,22 руб. Курс взаиморасчетов соответствует курсу даты оплаты. Как откорректировать суммы в поступлении товаров так, чтобы суммы в журнале проводок соответствовали суммам в счет-фактуре? У нас Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.87.1)